全面加強內部審計 助推企業高質量發展
發布日期:2022-05-09 16:20:32
為防范公司經營風險,進一步促進市產投集團及下屬公司各項工作規范化、標準化,充分發揮內部審計在“強管理、防風險、促發展”中的作用,監察審計部立足監督職能,聚焦問題導向,致力構建全面覆蓋、權威高效的審計大監督體系,助推企業高質量發展。
市產投集團高度重視內部審計工作,自2020年10月《制度匯編》試行以來,通過擴大審計覆蓋范圍,延伸審計觸角,聚焦項目建設、合同管理、財務管理、員工形象等重點,開展全面內審,深挖流程運行不規范、制度執行不到位、管理不精細等問題,要求全體責任單位即知即改,不斷消除監督盲區,做到“應審盡審”。
下一步,市產投集團將繼續加強內部審計工作,把審計監督與生產經營深度融合,遵循“工作清單化、清單責任化、責任實效化”標準,嚴格實行整改結果跟蹤及銷號管理機制,促進公司健康良性發展。
(信息來源:監察審計部)